Все разделы
Задать вопрос


Проект

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Культура Хабаровского края" утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр

 

 

 

В целях эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию положений государственных целевых программ Хабаровского края Правительство Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Внести в государственную целевую программу Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр следующие изменения:

         1.1. Графу 5 подпункта 1.1. приложения 2 "Перечень основных мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" изложить в следующей редакции:

         "достижение показателей доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа ОКН - 65% в 2020 году; обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них". 

         1.2. Паспорт изложить в новой редакции (прилагается).

         1.3. Приложения 1, 4-6, 6.1., 7-8 изложить в новой редакции (прилагается).

         2. Управлению печати и телерадиовещания Правительства Хабаровского края (Чернышов В.С.) опубликовать настоящее постановление в Собрании законодательства Хабаровского края.

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства края - руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Мкртычева А.Н.

 

 

Губернатор, Председатель

Правительства края                                                                     В.И. Шпорт

 

 

 

 

ПАСПОРТ

государственной целевой программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"

 

Наименование государственной целевой программы

-

Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы

-

министерство культуры Хабаровского края (далее - край)

Соисполнители и участникиПрограммы

-

министерство строительства края;

министерство экономического развития и внешних связей края;

органы местного самоуправления края (по согласованию);

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края (по согласованию)

Долгосрочные краевые целевые Программы

-

в рамках Программы реализация долгосрочных краевых целевых программ не предусмотрена

Основные мероприятия

Программы

-

сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

развитие художественно-творческой деятельности;

развитие регионального потенциала в сфере культуры

Цель Программы

-

наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края

Задачи Программы

-

сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

укрепление регионального потенциала отрасли и управление реализацией Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

-

доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года;

индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры

Этапы и сроки реализации Программы

-

2012 - 2020 годы, в том числе:

I этап - 2012 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации Программы

-

общий объем финансирования:

35 755 944,57 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета -    8 671 377,24 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 930 813,31 тыс. рублей;

2013 г. - 1 009 993,72 тыс. рублей;

2014 г. - 961 510,03 тыс. рублей;

2015 г. - 961 510,03 тыс. рублей;

2016-2020 гг. - 4 807 550,15 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципаль-ных образований (по согласованию) - 22 079 871,64 тыс. рублей, из них:

2012 г. - 1 882 961,70 тыс. рублей;

2013 г. - 2 200 229,22 тыс. рублей;

2014 г. - 2 570 954,39 тыс. рублей;

2015 г. - 2 570 954,39 тыс. рублей;

2016-2020 гг. - 12 854 771,94 тыс. рублей;

- за счет средств учреждений, подведомственных министерству культуры края (по согласованию) - 5 004 695,70 тыс. рублей, из них:

2012 г. - 303 143,46 тыс. рублей;

2013 г. - 430 093,79 тыс. рублей;

2014 г. - 610 208,35 тыс. рублей;

2015 г. - 610 208,35 тыс. рублей;

2016-2020 гг. - 3 051 041,75 тыс. рублей.

Конечный результат реализации Программы

-

достижение следующих показателей:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры превысит 18,36 процента;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента.

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

 

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии края, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Государственная политика в сфере культуры в крае направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно обоснованного управления культурными процессами, протекающими на территории края, с учетом интересов и запросов населения края, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.

В 2009-2011 гг. Комплекс мер по развитию культуры в   крае осуществлялся по следующим направлениям:

охрана, сохранение и использование объектов культурного наследия народов края: недвижимые памятники истории и культуры;

развитие музейного дела;

организация библиотечного обслуживания населения края;

организация и поддержка учреждений культуры края, в т.ч.:

в области театрального и музыкального искусства;

в области проката цирковых программ и кино-видеообслуживания населения края;

в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;

создание условий для деятельности творческих союзов и объединений;

сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных художественных промыслов;

сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;

использование потенциала учреждений культуры и искусства в реализации социально-экономической политики на краевом и муниципальном уровнях;

укрепление единого культурного пространства России, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

С 2011 года государственная политика в сфере культуры края реализуется на основании Стратегии развития культуры края на период до 2025 года.

Отрасль культуры края представляют 697 учреждений культуры, 15 из которых являются краевыми, 1 - федеральное высшее учебное заведение, 681 - муниципальное учреждение культуры.

По количеству объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, находящихся под государственной охраной,   край занимает четвертое место среди девяти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный Федеральный округ (далее также - ДФО).

В отрасли трудится 7 054 работника культуры и деятелей искусств, в том числе 5,6 тыс. человек - в муниципальных учреждениях культуры, 116 работников отрасли имеют почётные звания: Народный артист Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный художник Российской Федерации.

По итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти края в сфере культуры за 2011 год:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры в период с 2009-2011 гг. увеличился со 160,8 % до 171,0 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения увеличилось с 226 до 241 единиц;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2009 г. составляла 10 012 рублей, а к 2011 г. - 14 390 рублей.

Успешное развитие сферы культуры края является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач Правительства края в долгосрочной перспективе.

Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры края:

1. Снижение доступности культурных продуктов и образования в сфере культуры для населения края.

Среди причин этой проблемы - сокращение сети учреждений культуры и резкие диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры.

По результатам оценки, проведенной с учетом методических положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", уровень обеспеченности населения края учреждениями культуры во многом не соответствует установленным социальным нормативам и нормам.

По состоянию на конец 2011 года обеспеченность населения государственными и муниципальными учреждениями культуры по краю составляла:

- библиотеками -91,6 %;

- культурно-досуговыми учреждениями - 54,6 %;

- парками (садами) - 14,0 %.

За период 2000-2011 гг. количество учреждений культуры края сократилось на 33 единицы, или на 4,6 %. В наибольшей степени сокращение, коснулось учреждений культурно-досугового типа, в том числе за счет объединения нескольких учреждений в одно.

2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры, (зданий, специализированного оборудования, реквизита и т.д.).

Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края.

В этих условиях государственным и муниципальным учреждениям культуры края все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан и домохозяйств в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных изданий и устройств для чтения электронных книг, информационных технологий.

Особого внимания требуют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах края и нуждающиеся в предоставлении различных форм государственной поддержки.

3. Недостаточно активная маркетинговая политика по продвижению региональных культурных продуктов на российском и международном рынках.

4. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.

5. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.

6. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.

7. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

8. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности, представителей национальных культурных центров), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах края, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

9. Недостаточная поддержка деятельности национально-культурных центров со стороны государства, утрата языковой, культурной и этнической самобытности малых народов и народностей края.

10. Проводимые на федеральном и региональном уровне реформы государственного управления (административная и бюджетная реформы) предъявляют качественно иные требования к организации системы управления развитием сферы культуры края.

Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры и смежных отраслях. Действующая система учета и отчетности в сфере культуры не обеспечивает в полной мере органы государственного и муниципального управления края полной и достоверной статистической и финансовой информацией об основных показателях развития отрасли.

Отдельной проблемой в сфере культуры края является несогласованность действий органов управления. Не сформированы механизмы взаимодействия между учреждениями культуры и образовательными, социальными, туристическими организациями, средствами массовой информации.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры края, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения края, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных, в том числе национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление угроз национальной безопасности.

В целях улучшения состояния краевой сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.

 

2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в сфере культуры. Цели и задачи Программы

 

Государственная политика края в сфере культуры увязана с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

На краевом уровне положения федеральных документов развиваются в Стратегии социального и экономического развития края на период до 2025 года.

Главной целью Стратегии социального и экономического развития края на период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.

В рамках формирования на территории края комфортной и безопасной среды проживания для населения, планируется в максимальной степени нивелировать сложившийся уровень отставания стандартов культурного обслуживания в регионе от среднего уровня для европейских районов страны.

Создание условий для сохранения библиотечного фонда, культурного наследия, повышение доступности населения к духовным ценностям, увеличение объемов услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы, которые необходимо решить при помощи инноваций.

В настоящее время долгосрочным приоритетом культуры является развитие сферы культуры в крае до 2025 года, согласно которому главная цель развития сферы культуры - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.

Среднесрочные приоритеты развития сферы культуры в крае закреплены в Основных направлениях деятельности Правительства края на период 2011-2015 годов.

В указанный период развитие сферы культуры края будет направлено на сохранение культурного наследия народов, развитие профессионального искусства, библиотечного дела, активизацию народного творчества, улучшение культурно-досуговой работы и кинообслуживания населения края.

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в России и крае, основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.

Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

Задача 3. Укрепление регионального потенциала отрасли и управление реализацией Программы.

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях преодоления негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры Российской Федерации и края.

Однако предполагается, что уже в среднесрочной перспективе (2013-2016 гг.) акценты краевой государственной культурной политики будут перенесены с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отрасли культуры, на меры стратегического характера.

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития края позволит обеспечить расширение форм и объемов участия государства и общества в поддержке культуры. Это предполагает увеличение доли расходов консолидированного бюджета края на культуру в общем объеме расходов консолидированного бюджета.

Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

 

3. Прогноз конечных результатов Программы

 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

- достижение следующих показателей:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры превысит 18,36 процента;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента;

Кроме того, предусматривается:

увеличение доли расходов на культуру в валовом региональном продукте;

увеличение расходов на культуру в расчете на душу населения;

рост инвестиций в сферу культуры;

рост объема реализации платных услуг населению края учреждениями культуры;

повышение культурного уровня населения края;

улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к информации и культурным ценностям, в том числе изменение качества жизни сельских жителей, развитие у них новых интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных информационно-правовых услуг, адаптация жителей сельских поселений края к современным условиям жизни;

повышение индекса развития человеческого потенциала региона;

снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального риска;

снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);

создание средствами культуры дополнительных условий для оздоровления населения региона, снижения уровня смертности и заболеваемости населения;

повышение привлекательности региона как места жительства населения и стабилизация наметившейся позитивной демографической динамики;

укрепление единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным ценностями информационным ресурсам различных групп граждан;

преодоление цифрового и информационного неравенства для населения края как удаленного от центра России региона;

повышение профессионального уровня работников учреждений культуры края, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

рост зрительского интереса к работе театров и концертных организаций, увеличение количества проводимых фольклорных фестивалей, выставок народного творчества, музыкального и танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным обслуживанием;

усовершенствование системы автоматизированного сбора статистической информации о деятельности учреждений культуры в результате информатизации отрасли культуры;

повышение конкурентоспособности организаций культуры;

создание новых производительных рабочих мест в организациях сферы культуры;

снижение уровня безработицы;

сохранение и повышение разнообразия национальных культур;

повышение толерантности среди населения;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.

 

4. Сроки и этапы реализации Программы

 

Программа планируется к реализации в течение 2012 - 2020 годов.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

I этап: 2012 - 2015 годы;

II этап: 2016 - 2020 годы.

Реализация I этапа предполагает акцент на повышении эффективности деятельности органов и учреждений культуры с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения.

К концу первого этапа реализации Программы планируется повышение позиций края в рейтинге Дальневосточного Федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края с восьмого места до третьего.

Это станет возможным, в том числе, на основе укрепления и развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается оснащение их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, свето-звуковое, фондовое, экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобусы и автоклубы, зрительские кресла, сценические костюмы, реквизит и т.д.), что даст новый толчок в развитии сферы культуры в муниципальных образованиях, которые смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

На II этапе предполагается обеспечить развитие сферы культуры края с широким внедрением инноваций.

Параметры реализации Программы для II этапа будут уточнены до 1 января 2017 г. на основе результатов I этапа выполнения основных мероприятий Программы.

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

 

Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

достижение цели Программы;

результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, процентов;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов.

Мониторинг значений показателя "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года" предполагается вести в разрезе уровней управления в сфере культуры, т.е.:

- всего по краю;

 - по учреждениям, находящимся в ведении министерства культуры края;

 - по учреждениям, находящимся в ведении муниципальных органов управления в сфере культуры.

Остальные два показателя будут рассматриваться в целом по краю.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении 1.

 

 

6. Перечень и краткое описание долгосрочных краевых целевых программ и основных мероприятий программы

 

В рамках реализации Программы выполнение отдельных долгосрочных краевых целевых программ не предусмотрено.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения одиннадцати основных мероприятий.

Основные мероприятия Программы предполагаются к реализации в срок с 2012 по 2020 гг.

На решение задачи по сохранению культурного наследия, расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации будут направлены основные мероприятия по:

"Сохранению и популяризации объектов культурного наследия";

"Развитию библиотечного дела";

"Развитию музейного дела".

Решение задачи по развитию художественно-творческой деятельности предполагает выполнение основных мероприятий по:

"Развитию театрального искусства";

"Развитию музыкального искусства";

"Развитию циркового искусства";

"Развитию киноискусства";

"Развитию культурно-досугового обслуживания населения";

"Поддержке творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры".

В рамках решения задачи по укреплению регионального потенциала отрасли и управлению реализацией Программы планируется реализация основных мероприятий:

"Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края";

"Развитие системы образования в сфере культуры".

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия" должны стать:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации;

увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и капитального ремонта);

увеличение площади парков.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" будут:

повышение охвата населения края библиотечным обслуживанием;

увеличение среднего числа посещений библиотек;

внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;

увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках;

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных нормативов);

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музейного дела" включают:

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда края, развитие музеев;

увеличение среднего числа посещений музеев;

увеличение среднего числа выставок;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие театрального искусства" предусматривают:

увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях театров;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музыкального искусства" - это:

увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие циркового искусства" включают:

увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях цирка;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие киноискусства" должны стать:

увеличение среднего числа посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие культурно-досугового обслуживания населения" станут:

обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

увеличение среднего числа участников клубных формирований;

увеличение среднего числа посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры;

повышение обеспеченности зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры" предусматривают:

обеспечение государственной (муниципальной) поддержки деятелей культуры края;

обеспечение государственной (муниципальной) поддержки творческих союзов (объединений);

обеспечение государственной (муниципальной) поддержки дарований и творческих инициатив населения;

обеспечение государственной (муниципальной) поддержки организаций культуры;

обеспечение преемственности культурных традиций;

создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов края;

сохранение и развитие народных художественных промыслов в крае;

сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

В результате реализации основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края":

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, составит не менее 64,79 процента;

увеличится доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы культуры края;

повысится уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом;

возрастет удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём;

увеличится удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие системы образования в сфере культуры" будут включать:

увеличение среднего числа детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах, в расчете на 1 тыс. человек данной категории;

рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры.

В результате реализации основных мероприятий Программы край займет ведущее место в рейтинге Дальневосточного Федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края.

Состав мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, а также обобщенная характеристика последствий не реализации Программы, представлены в Приложении 2.

В рамках Программы муниципальные образования края участвуют в реализации основных мероприятий в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

 

7. Основные меры правового регулирования

 

Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов края, включая региональный закон "О культуре". Данный законопроект обеспечит установление правовых оснований для системного регулирования основных правоотношений в сфере развития культуры в крае, а также национальных культур народов, проживающих в крае, в соответствии с утвержденными приоритетами краевой государственной социально-экономической политики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении 3.

 

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, с привлечением средств бюджетов муниципальных образований и средств краевых государственных учреждений, подведомственных министерству культуры края (далее - учреждения).

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 35 755 944,57 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета - 8 671 377,24 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований - 22 079 871,64 тыс. рублей; средства учреждений - 5 004 695,70 тыс. рублей, в том числе:

I этап - 15 042 580,74 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета - 3 863 827,09 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 930 813,31 тыс. рублей;

2013 г. - 1 009 993,72 тыс. рублей;

2014 г. - 961 510,03 тыс. рублей;

2015 г. - 961 510,03 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 9 225 099,7 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 1 882 961,70 тыс. рублей;

2013 г. - 2 200 229,22 тыс. рублей;

2014 г. - 2 570 954,39 тыс. рублей;

2015 г. - 2 570 954,39 тыс. рублей;

- средства учреждений (по согласованию) - 1 953 653,95 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 303 143,46 тыс. рублей;

2013 г. - 430 093,79 тыс. рублей;

2014 г. - 610 208,35 тыс. рублей;

2015 г. - 610 208,35 тыс. рублей;

II этап - 20 713 363,84 тыс. рублей, из них:

- средства краевого бюджета -4 807 550,15 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию)- 12 854 771,94 тыс. рублей;

- средства учреждений (по согласованию) - 3 051 041,75 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных заданий учреждениями.

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства культуры края государственными бюджетными и автономными учреждениями утверждён приказом министерства культуры края.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы представлен в Приложении 4.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации приведена в Приложении 5. Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, предусматривающий цели и условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры, устанавливается Правительством края.

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края и средств учреждений на реализацию Программы приведена в Приложении 6.

Информация по объектам капитального строительства, включенным в Программу, приведена в Приложении 6.1.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры, традиционной народной культуры, стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала края и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации мероприятий Программы, приведены в Приложениях 7, 8.

 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

 

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей края в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения края.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей края в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования краевой программы в сфере культуры в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации субъекта в составе Дальневосточного Федерального округа и Российской Федерации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

 

10. Методика оценки эффективности Программы

 

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.

При формировании Программы и внесении в нее изменений указывается ее планируемая эффективность и результативность в зависимости от планируемых целевых показателей (индикаторов) и тенденций социально-экономического развития на прогнозируемый период.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, по результатам завершения этапов выполнения Программы, а также по итогам завершения реализации Программы в целом.

В течение года осуществляется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) годовых отчетов соисполнителей и участников Программы о результатах выполнения мероприятий и информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по  у краю.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку эффективности реализации Программы по степени достижения поставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы;

- подведение итогов выполнения Плана мероприятий Программы в целом и результатов, достигнутых по каждому мероприятию;

- оценку полноты и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на Программу;

- оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых индикаторов с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в крае.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения поставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы, осуществляется с учетом достижения целевых индикаторов, приведенных в Приложении 1 к настоящей Программе. Степень выполнения целевых индикаторов определяется по каждому показателю. Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий Программы приведена в Приложении 9.

Степень достижения целей и решения задач, характеризуемых индикаторами, имеющими по годам реализации Программы положительную динамику или являющимися неизменными, рассчитывается как отношение фактического достигнутого показателя к целевому (плановому) значению.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы на основании целевых индикаторов заключается в определении интегрального (суммарного) показателя уровня достижения целевых (плановых) индикаторов Программы. Уровень достижения целевых (плановых) индикаторов рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:

 

1/ П1 + Ф2 / П2 + ... + Фкк)

ДИ = ------------------------------------------------------,

К

где

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где

О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию Программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации Программы (ОП) рассчитывается по формуле:

 

ОП = 0,5* ДИ + 0,2* БЛ + 0,3*ОН

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям 0,8 ≤ OП≤1,0.

В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям ОП<0,8 ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.

 

11. Механизм управления Программой

 

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - министерством культуры края.

Программа реализуется в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы утверждается законом о краевом бюджете на очередной финансовый год. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с краевым бюджетным законодательством.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на её реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Программы.

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями и участниками;

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края сведения, необходимые для проведения мониторинга, по установленным формам;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- готовит совместно с соисполнителями и участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в министерство экономического развития и внешних связей края до 15 марта года, следующего за отчетным годом;

- размещает на официальном сайте Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Соисполнитель и участник Программы осуществляет следующие полномочия:

- участвует в разработке проекта Программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- участвует в подготовке предложений о внесении изменений в Программу;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые:

для проведения мониторинга - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

для подготовки годового отчета - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчёта о ходе её реализации и оценке эффективности;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и Губернатора края, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

 

 

________________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной целевой программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"

№ п/п

Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия

Единица измерения

Уровень

Значения показателя (индикатора) по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

Источник информации

I этап

II этап

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная целевая программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края»

I

Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры

процентов

всего

-

14,88

15,96

16,12

18,36

18,36

18,36

Данные социологического опроса[1]

II

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года

процентов

всего

99,99

110,42

101,1

101,2

110,59

110,59

110,59

Формы федерального статистического наблюдения 11-НК, 14-НК, 6-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, 13-НК, К-2РИК, «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»

регио-нальный

98,57

110,39

100,57

100,61

110,23

110,23

110,23

муници-пальный

100,52

110,44

101,3

101,34

110,72

110,72

110,72

III

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры

процентов

всего

-

79,19

80,21

81,24

82,29

82,29

82,29

Данные социологического опроса

1.

Основные мероприятия

1.1.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

1.1.1.1.

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия

процентов

всего

64,68

66,07

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

64,68

66,07

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

1.1.1.2.

Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения

человек

всего

9,99

15,93

16,63

16,64

29,87

29,87

29,87

Форма федерального статистического наблюдения 11-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

-

6,32

6,33

6,34

11,85

11,85

11,85

муници-пальный

9,99

9,61

10,3

10,4

18,03

18,03

18,03

1.1.1.3.

Площадь парков в расчете на 1 человека

кв.м. / человека

всего

1,01

1,06

1,01

1,01

1,39

1,39

1,39

Форма федерального статистического наблюдения 11-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

0,09

0,09

0,09

0,09

0,12

0,12

0,12

муници-пальный

0,92

0,97

0,92

0,92

1,27

1,27

1,27

1.1.1.4.

Среднее число посещений МУК "Зоологический центр "Питон" на 1 тыс. человек населения

человек

муници-пальный

43,62

45,22

46,2

46,3

56,75

56,75

56,75

Форма федерального статистического наблюдения 14-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

1.1.2.

Развитие библиотечного дела

1.1.2.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процентов

всего

35,71

36,22

39,9

40,19

42,55

42,55

42,55

Форма федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

4,04

4,25

4,06

4,09

4,95

4,95

4,95

муници-пальный

31,67

33,31

35,84

36,10

38,75

38,75

38,75

1.1.2.2.

Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

2146,45

2262,56

2406,02

2416,97

2985,32

2985,32

2985,32

Форма федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

199,15

209,92

202,53

203,46

276,98

276,98

276,98

муници-пальный

1947,29

2052,63

2203,49

2213,51

2708,33

2708,33

2708,33

1.1.2.3.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

всего

6627,23

6851,12

6675,04

6708,77

8527,08

8527,08

8527,08

Форма федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

924,08

955,29

920,73

920,73

1188,98

1188,98

1188,98

муници-пальный

5703,16

5895,83

5754,31

5787,84

7338,10

7338,10

7338,10

1.1.2.4.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

всего

239,52

241,76

242,0

243,0

280,06

280,06

280,06

Форма федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

120,71

121,84

122,07

123,06

141,14

141,14

141,14

муници-пальный

118,81

119,92

119,93

119,94

138,92

138,92

138,92

1.1.2.5.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг

процентов

всего

-

83,04

83,71

84,39

85,07

85,07

85,07

Данные социологического опроса

1.1.3.

Развитие музейного дела

1.1.3.1.

Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

314,41

328,21

326,28

327,08

420,59

420,59

420,59

Форма федерального статистического наблюдения 8-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

203,09

212,00

207,81

208,22

271,68

271,68

271,68

муници-пальный

111,32

116,20

118,47

118,86

148,91

148,91

148,91

1.1.3.2.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

всего

2,63

2,92

2,69

2,73

4,49

4,49

4,49

Форма федерального статистического наблюдения 8-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

0,38

0,42

0,42

0,45

0,65

0,65

0,65

муници-пальный

2,25

2,50

2,27

2,28

3,84

3,84

3,84

1.1.3.3.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг

процентов

всего

-

80,96

81,82

82,69

83,57

83,57

83,57

Данные социологического опроса

1.2.

Развитие художественно-творческой деятельности

1.2.1.

Развитие театрального искусства

1.2.1.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

221,96

219,92

251,75

251,78

240,99

240,99

240,99

Форма федерального статистического наблюдения 9-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

169,80

168,24

199,82

199,85

184,35

184,35

184,35

муници-пальный

52,17

51,69

51,92

51,93

56,64

56,64

56,64

1.2.1.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг

процентов

всего

-

72,04

73,66

73,68

77,01

77,01

77,01

Данные социологического опроса

1.2.2.

Развитие музыкального искусства

1.2.2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

102,85

112,55

119,2

119,22

166,19

166,19

166,19

Форма федерального статистического наблюдения 12-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

102,85

112,55

119,2

119,22

166,19

166,19

166,19

1.2.2.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг

процентов

всего

-

82,00

82,77

82,78

84,32

84,32

84,32

Данные социологического опроса

1.2.3.

Развитие циркового искусства

1.2.3.1.

Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

45,40

47,14

50,92

50,95

59,44

59,44

59,44

Форма федерального статистического наблюдения 13-НК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

45,40

47,14

50,92

50,95

59,44

59,44

59,44

1.2.3.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг

процентов

всего

-

75,79

77,10

77,20

79,80

79,80

79,80

Данные социологического опроса

1.2.4.

Развитие киноискусства

1.2.4.1.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

единица

всего

0,35

0,38

0,31

0,33

0,56

0,56

0,56

Форма федерального статистического наблюдения К-2РИК, данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

0,20

0,20

0,21

0,28

0,32

0,32

0,32

муници-пальный

0,15

0,16

0,11

0,12

0,24

0,24

0,24

1.2.4.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

процентов

всего

-

74,21

75,66

75,12

78,63

78,63

78,63

Данные социологического опроса

1.2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

1.2.5.1.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

23,08

25,44

23,67

23,70

38,40

38,40

38,40

Форма федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

1,07

1,18

1,18

1,19

1,79

1,79

1,79

муници-пальный

22,00

24,26

22,49

22,51

36,62

36,62

36,62

1.2.5.2.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

процентов

всего

46,43

51,84

51,35

51,42

81,27

81,27

81,27

Форма федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», данные Федеральной службы государственной статистики

региональный

6,52

7,28

6,72

6,73

11,42

11,42

11,42

муници-пальный

39,91

44,56

44,63

44,69

69,85

69,85

69,85

1.2.5.3.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг

процентов

всего

-

78,12

79,23

80,36

81,51

81,51

81,51

Данные социологического опроса

1.2.6.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

1.2.6.1.

Количество грантов деятелям культуры

единица

всего

-

-

30

30

30

30

30

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

30

30

30

30

30

1.2.6.2.

Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений)

единица

всего

-

-

8

8

8

8

8

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

8

8

8

8

8

1.2.6.3.

Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения

единица

всего

-

-

11

11

12

12

12

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

11

11

12

12

12

1.2.6.4.

Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры

единица

всего

-

-

0

1

1

1

1

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

0

1

1

1

1

1.2.6.5.

Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку

единица

всего

-

-

0

0

1

1

1

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

0

0

1

1

1

1.2.6.6.

Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

единица

всего

-

-

5

5

5

5

5

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

5

5

5

5

5

1.2.6.7.

Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку

единица

всего

-

-

0

1

1

1

1

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

-

-

0

1

1

1

1

1.2.6.8.

Количество премий в сфере культуры

единица

всего

123

123

125

125

125

125

125

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

123

123

125

125

125

125

125

1.3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

1.3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края

1.3.1.1.

Место Хабаровского края в рейтинге Дальневосточного Федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края

место

всего

8

6

6

6

3

3

3

Формы федерального статистического наблюдения 11-НК, 6-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»

1.3.1.2.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

процентов

всего

56,30

58,31

59,48

56,65

64,79

64,79

64,79

Доклад высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Хабаровского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края  за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

региональный

74,81

75,31

76,08

76,09

76,84

76,84

76,84

муници-пальный

43,61

46,34

47,70

47,70

55,59

55,59

55,59

1.3.1.3.

Доля руководителей и специалистов краевых, районных и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации

процентов

всего

14,99

15,00

16,00

17,00

18,40

18,40

18,40

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

20,70

21,00

22,00

23,05

24,15

24,15

24,15

муници-пальный

12,80

13,00

15,00

16,49

18,13

18,13

18,13

1.3.1.4.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы культуры края

процентов

всего

9,79

9,30

11,38

11,39

17,45

15,60

15,60

данные министерства культуры Хабаровского края

региональный

22,68

21,11

24,91

24,95

12,28

10,98

10,98

муници-пальный

3,19

2,74

2,66

2,66

5,17

4,62

4,62

1.3.1.5.

Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом

процентов

всего

-

-

50,00

54,00

58,00

58,00

58,00

Данные социологического опроса

1.3.1.6.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства

рублей

всего

12755,30

14390,10

16834,0

17846,0

17900,00

18350,00

18650,00

данные Федеральной службы государственной статистики

1.3.1.7.

Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем

процентов

всего

13,2

16,2

19,1

22,3

25,3

28,0

50,0

данные министерства культуры Хабаровского края

1.3.1.8.

Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них

процентов

всего

14,0

16,5

18,0

19,6

21,2

22,5

31,7

данные министерства культуры Хабаровского края

1.3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

1.3.2.1.

Среднее число детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек данной категории

человек

всего

79,48

87,73

96,12

104,92

114,23

114,23

114,23

Форма федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России», данные Федеральной службы государственной статистики

муниципальный

79,48

87,73

96,12

104,92

114,23

114,23

114,23

1.3.2.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры

процентов

всего

-

82,39

83,12

83,86

84,60

84,60

84,60

Данные социологического опроса

                                     

 

_________________________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
юридическими и (или) физическими лицами по этапам реализации
государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

 

№ п/п

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. рублей)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по организации посещения парков (садов) культуры и отдыха

 

Показатель объема услуги

Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых парками (садами) культуры и отдыха, единиц

 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

150

150

150

80906,65

90974,31

90974,31

1.2.

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке

 

Показатель объема услуги

Количество документов, выданных из фондов библиотек, единиц

 

Развитие библиотечного дела

1235,9

1236,0

1236,1

126100,92

142772,48

142772,48

1.3.

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

 

Показатель объема услуги

Число посещений музеев, человек

 

Развитие музейного дела

262951

263052

263052

124198,61

125732,3

125732,3

1.4.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ

 

Показатель объема услуги

Число зрителей на мероприятиях театров, человек

 

Развитие театрального искусства

256806

257506

258136

226673,54 

223911,49 

223911,49 

1.5.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ

 

Показатель объема услуги

Количество зрителей на мероприятиях цирков, человек

 

Развитие циркового искусства

79016

79408

80108

30350,33

0

0

1.6.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ

 

Показатель объема услуги

Число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, человек

 

Развитие музыкального искусства

160012

160180

160250

102200,12

100472,09

100472,09

1.7.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

 

Показатель объема услуги

Число посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ, человек

 

Развитие киноискусства

380701

381504

382103

28200,00

0

0

1.8.

Наименование услуги и ее содержание

Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок,  балов, вечеров отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных, танцевальных, дискотек и др.

 

Показатель объема услуги

Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек

 

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

70750

71000

71000

188783,45

173007,12

173007,12

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

за счёт средств краевого бюджета

 

№ п/п

Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы по годам (тыс. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

Всего

930 813,31

1 009 993,72

961 510,03

961 510,03

4807550,15

министерство культуры края

891 513,31

947 303,72

922 769,22

922 769,22

4613846,1

министерство экономического развития и внешних связей края

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0

министерство строительства края

36 200,00

62 690,00

38 740,81

38 740,81

193704,05

1

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

87 273,21

80 906,65

90 974,31

90 974,31

454871,55

1.1.1.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края

министерство культуры края

31 794,98

33 739,28

33 152,13

33 152,13

165760,65

1.1.2.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края*

министерство культуры края

53 478,23

44 167,37

55 681,80

55 681,80

278409

1.1.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта объектов государственных и муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

министерство культуры края, министерство строительства края

2 000,00

3000,00

2 140,38

2 140,38

10701,9

1.2.

Развитие библиотечного дела

всего

137 489,88

126 100,92

142 772,48

142 772,48

713 862,40

1.2.1.

Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных библиотек*

министерство культуры края

137 489,88

126 100,92

142 772,48

142 772,48

713 862,40

1.3.

Развитие музейного дела

всего

121 368,24

124 198,61

125 732,30

125 732,30

628 661,50

1.3.1.

Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных музеев*

министерство культуры края

121 368,24

124 198,61

125 732,30

125 732,30

628 661,50

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1.

Развитие театрального искусства

всего

217 630,17

226 673,54

223 911,49

223 911,49

1 119 557,45

2.1.1.

Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных театров*

министерство культуры края

217 630,17

226 673,54

223 911,49

223 911,49

1 119 557,45

2.2.

Развитие музыкального искусства

всего

98 461,11

102 200,12

100 472,09

100 472,09

502 360,45

2.2.1.

Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности концертных учреждений*

министерство культуры края

98 461,11

102 200,12

100 472,09

100 472,09

502 360,45

2.3

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

всего

166 021,44

188 783,45

173 007,12

173 007,12

865 035,6

2.3.1.

Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа*

министерство культуры края

131 821,44

129 093,45

136 406,69

136 406,69

682 033,45

2.3.2.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

министерство культуры края,

министерство строительства края

34 200,00

59 690,00

36 600,43

36 600,43

183 002,15

2.4.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

всего

10 897,00

9 412,92

10 044,28

10 044,28

50 221,4

2.4.1.

Поддержка выдающихся деятелей искусства

министерство культуры края

4 845,00

4 990,35

5 185,07

5 185,07

25 925,35

2.4.2.

Поддержка творческих союзов (объединений)

министерство культуры края

2 755,00

2 364,50

2 948,38

2 948,38

14 741,90

2.4.3.

Поддержка дарований и творческих инициатив населения

министерство культуры края

197,00

258,07

210,83

210,83

1 054,15

2.4.4.

Поддержка организаций культуры

министерство культуры края,

министерство экономического развития и внешних связей края

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5.

Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

министерство культуры края

0,00

1  300,00

1 200,00

1 200,00

6 000,00

2.4.6.

Поддержка традиционной казачьей культуры

министерство культуры края

0,00

500,00

500,00

500,00

2 500,00

2.5.

Развитие циркового искусства

министерство культуры края

0,00

30350,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Развитие киноискусства

министерство культуры края

0,00

28200,00

0,00

0,00

0,00

3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края

всего

13 057,46

14 501,84

14 033,15

14 033,15

70 165,75

3.1.1.

Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)*

министерство культуры края

7 186,76

7 252,14

7 370,48

7 370,48

36 852,40

3.1.2.

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры

министерство культуры края

5 870,70

7 249,70

6 662,67

6 662,67

33 313,35

3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

всего

78 614,80

78 665,34

80 562,81

80 562,81

402 814,05

3.2.1.

Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

министерство культуры края

78 614,80

78 665,34

80 562,81

80 562,81

402814,05

 

* В части предоставления государственных услуг

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края

и учреждений на реализацию государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

 

№ п/п

Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

всего

3 116 918,47

3 640 316,74

4 142 672,77

4 142 672,77

20 713 363,84

краевой бюджет

930 813,31

1009 993,72

961 510,03

961 510,03

4 807 550,15

бюджеты муниципальных образований края

1 882 961,70

2 200 229,22

2 570 954,39

2 570  954,39

12 854 771,94

средства учреждений

303 143,46

430 093,79

610 208,35

610 208,35

3 051 041,75

1

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

138 708,00

147 997,14

179 285,35

179 285,35

896 426,74

краевой бюджет

87 273,21

80 906,65

90 974,31

90 974,31

454 871,55

бюджеты муниципальных образований края

23 509,70

27 470,94

32 099,63

32 099,63

160 498,13

средства учреждений

27 925,09

39 619,55

56 211,41

56 211,41

281 057,06

1.1.1.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края

всего

57 481,28

70 112,02

84 674,71

84 674,71

423 373,53

краевой бюджет

31 794,98

33 739,28

33 152,13

33 152,13

165 760,65

бюджеты муниципальных образований края

281,53

328,97

384,40

384,40

1 921,98

средства учреждений

25 404,77

36 043,78

51 138,18

51 138,18

255 690,89

1.1.2.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

62 097,84

54 870,13

69 082,88

69 082,88

345 414,39

краевой бюджет

53 478,23

44 167,37

55 681,80

55 681,80

278 409,00

бюджеты муниципальных образований края

6 099,30

7 126,99

8 327,85

8 327,85

41 639,23

средства учреждений

2 520,31

3 575,77

5 073,23

5 073,23

25 366,16

1.1.3.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

17 125,56

20 011,11

23 382,86

23 382,86

116 914,31

бюджеты муниципальных образований края

17 125,56

20 011,11

23 382,86

23 382,86

116 914,31

1.1.4.

Обеспечение проведения строительства и ремонта объектов государственных и муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

2 003,31

3 003,87

2 114,90

2 114,90

10 724,51

краевой бюджет

2 000,00

3 000,00

2 140,38

2 140,38

10 701,90

бюджеты муниципальных образований края

3,31

3,87

4,52

4,52

22,61

1.2.

Развитие библиотечного дела

всего

523 906,97

591 336,29

705 847,74

705 847,74

3 529 238,70

краевой бюджет

137 489,88

126 100,92

142 772,48

142 772,48

713 862,40

бюджеты муниципальных образований края

331 642,25

387 521,94

452 817,02

452 817,02

2 264 085,08

средства учреждений

54 774,84

77 713,43

110 258,24

110 258,24

551 291,22

1.2.1.

Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных библиотек

всего

358 416,82

397 962,06

479 891,13

479 891,13

2 399 455,67

краевой бюджет

137 489,88

126 100,92

142 772,48

142 772,48

713 862,40

бюджеты муниципальных образований края

166 152,10

194 147,71

226 860,41

226 860,41

1 134 302,05

средства учреждений

54 774,84

77 713,43

110 258,24

110 258,24

551 291,22

1.2.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных библиотек

всего

157 789,77

184 376,38

215 442,67

215 442,67

1 077 213,37

бюджеты муниципальных образований края

157 789,77

184 376,38

215 442,67

215 442,67

1 077 213,37

1.2.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных библиотек

всего

7 700,38

8 997,85

10 513,93

10 513,93

52 569,66

бюджеты муниципальных образований края

7 700,38

8 997,85

10 513,93

10 513,93

52 569,66

1.3.

Развитие музейного дела

всего

217 784,53

237 533,31

259 117,83

259 117,83

1 295 589,17

краевой бюджет

121 368,24

124 198,61

125 732,30

125 732,30

628 661,50

бюджеты муниципальных образований края

93 727,96

109 520,54

127 974,09

127 974,09

639 870,43

средства учреждений

2 688,34

3 814,16

5 411,45

5 411,45

27 057,24

1.3.1.

Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных музеев

всего

155 320,65

164 544,64

173 831,02

173 831,02

869 155,10

краевой бюджет

121 368,24

124 198,61

125 732,30

125 732,30

628 661,50

бюджеты муниципальных образований края

31 264,07

36 531,88

42 687,27

42 687,27

213 436,37

средства учреждений

2 688,34

3 814,16

5 411,45

5 411,45

27 057,24

1.3.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных музеев

всего

55 077,00

64 357,13

75 200,92

75 200,92

376 004,59

бюджеты муниципальных образований края

55 077,00

64 357,13

75 200,92

75 200,92

376 004,59

1.3.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных музеев

всего

7 386,89

8 631,53

10 085,90

10 085,90

50 429,48

бюджеты муниципальных образований края

7 386,89

8 631,53

10 085,90

10 085,90

50 429,48

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1

Развитие театрального искусства

всего

292 870,27

315 600,41

329 253,94

329 253,94

1 646 269,68

краевой бюджет

217 630,17

226 673,54

223 911,49

223 911,49

1 119 557,45

бюджеты муниципальных образований края

71 207,59

83 205,64

97 225,28

97 225,28

486 126,38

средства учреждений

4 032,50

5 721,23

8 117,17

8 117,17

40 585,86

2.1.1

Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных театров

всего

223 711,23

234 788,50

234 825,71

234 825,71

1 174 128,57

краевой бюджет

217 630,17

226 673,54

223 911,49

223 911,49

1 119 557,45

бюджеты муниципальных образований края

2 048,56

2 393,72

2 797,05

2 797,05

13 985,26

средства учреждений

4 032,50

5 721,23

8 117,17

8 117,17

40 585,86

2.1.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных театров

всего

67 552,65

78 934,86

92 234,90

92 234,90

461 174,50

бюджеты муниципальных образований края

67 552,65

78 934,86

92 234,90

92 234,90

461 174,50

2.1.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных театров

всего

1 606,39

1 877,05

2 193,32

2 193,32

10 966,62

бюджеты муниципальных образований края

1 606,39

1 877,05

2 193,32

2 193,32

10 966,62

2.2.

Развитие музыкального искусства

всего

114 133,19

120 681,07

122 305,62

122 305,62

611 528,11

краевой бюджет

98 461,11

102 200,12

100 472,09

100 472,09

502 360,45

бюджеты муниципальных образований края

15 000,00

17 527,41

20 480,67

20 480,67

102 403,35

средства учреждений

672,08

953,54

1 352,86

1 352,86

6 764,31

2.2.1.

Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности концертных учреждений

всего

114 133,19

120 681,07

122 305,62

122 305,62

611 528,11

краевой бюджет

98 461,11

102 200,12

100 472,09

100 472,09

502 360,45

бюджеты муниципальных образований края

15 000,00

17 527,41

20 480,67

20 480,67

102 403,35

средства учреждений

672,08

953,54

1 352,86

1 352,86

6 764,31

2.3.

Развитие циркового искусства

всего

3 672,08

34809,35

5 449,00

5 449,00

27 244,98

краевой бюджет

0,00

30 350,33

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований края

3 000,00

3 505,48

4 096,13

4 096,13

20 480,67

средства учреждений

672,08

953,54

1 352,86

1 352,86

6 764,31

2.3.1.

Оказание государственных и муниципальных цирковых услуг (выполнение работ)

всего

3 672,08

34809,35

5 449,00

5 449,00

27 244,98

краевой бюджет

0,00

30 350,33

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований края

3 000,00

3 505,48

4 096,13

4 096,13

20 480,67

средства учреждений

672,08

953,54

1 352,86

1 352,86

6 764,31

2.4.

Развитие киноискусства

всего

25 038,33

58 802,84

37 668,49

37 668,49

188 342,47

краевой бюджет

0,00

28 200,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований края

19 661,66

22 974,53

26 845,60

26 845,60

134 228,00

средства учреждений

5 376,67

7 628,31

10 822,90

10 822,90

54 114,48

2.4.1.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

всего

17 170,36

49 609,16

26 925,73

26 925,73

134 628,66

краевой бюджет

0,00

28 200,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований края

11 793,68

13 780,85

16 102,84

16 102,84

80 514,19

средства учреждений

5 376,67

7 628,31

10 822,90

10 822,90

54 114,48

2.4.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных кинотеатров

всего

7 577,67

8 854,46

10 346,38

10 346,38

51 731,91

бюджеты муниципальных образований края

7 577,67

8 854,46

10 346,38

10 346,38

51 731,91

2.4.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных кинотеатров

всего

290,31

339,22

396,38

396,38

1 981,91

бюджеты муниципальных образований края

290,31

339,22

396,38

396,38

1 981,91

2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

всего

1 252 337,89

1 506 078,31

1 780 275,44

1 780 275,44

8 901 377,20

краевой бюджет

166 021,44

188 783,45

173 007,12

173 007,12

865 035,60

бюджеты муниципальных образований края

894 772,53

1 045 536,23

1 221 702,68

1 221 702,68

6 108 513,42

средства учреждений

191 543,92

271 758,63

385 565,64

385 565,64

1 927 828,18

2.5.1.

Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

909 191,70

1 085 386,57

1 321 846,69

1 321 846,69

6 609 233,44

краевой бюджет

131 821,44

129 093,45

136 406,69

136 406,69

682 033,45

бюджеты муниципальных образований края

585 826,34

684 534,49

799 874,36

799 874,36

3 999 371,81

средства учреждений

191 543,92

271 758,63

385 565,64

385 565,64

1 927 828,18

2.5.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

243 010,36

283 956,12

331 800,99

331 800,99

1 659 004,95

бюджеты муниципальных образований края

243 010,36

283 956,12

331 800,99

331 800,99

1 659 004,95

2.5.3.

Обеспечение проведения строительства и ремонта государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

100 135,83

136 735,62

126 627,76

126 627,76

633 138,81

краевой бюджет

34 200,00

59 690,00

36 600,43

36 600,43

183 002,15

бюджеты муниципальных образований края

65 935,83

77 045,62

90 027,33

90 027,33

450 136,66

2.6.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

всего

10 897,00

9 412,92

10044,28

10044,28

50 221,40

краевой бюджет

10 897,00

9 412,92

10044,28

10044,28

50 221,40

2.6.1.

Поддержка выдающихся деятелей искусства

всего

4 845,00

4 990,35

5 185,07

5 185,07

25 925,35

краевой бюджет

4 845,00

4 990,35

5 185,07

5 185,07

25 925,35

2.6.2.

Поддержка творческих союзов (объединений)

всего

2 755,00

2 364,50

2 948,38

2 948,38

14 741,90

краевой бюджет

2 755,00

2 364,50

2 948,38

2 948,38

14 741,90

2.6.3.

Поддержка дарований и творческих инициатив населения

всего

197,00

258,07

210,83

210,83

1 054,15

краевой бюджет

197,00

258,07

210,83

210,83

1 054,15

2.6.4.

Поддержка организаций культуры

всего

3 100,00

-

-

-

-

краевой бюджет

3 100,00

-

-

-

-

2.6.5.

Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

всего

-

1 300,00

1 200,00

1 200,00

6 000,00

краевой бюджет

-

1 300,00

1 200,00

1 200,00

6 000,00

2.6.6.

Поддержка традиционной казачьей культуры

всего

-

500,00

500,00

500,00

2500,00 -

краевой бюджет

-

500,00

500,00

500,00

2500,00 -

3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края

всего

90 786,15

105327,34

120 162,19

120 162,19

600 810,94

краевой бюджет

13 057,46

14501,84

14033,15

14033,15

70165,75

бюджеты муниципальных образований края

77 728,69

90 825,50

106 129,04

106 129,04

530 645,19

3.1.1.

Проведение мероприятий в сфере культуры

всего

63 969,75

74 748,26

87 342,88

87 342,88

436 714,42

бюджеты муниципальных образований края

63 969,75

74 748,26

87 342,88

87 342,88

436 714,42

3.1.2.

Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры

всего

33,12

38,70

45,22

45,22

226,12

бюджеты муниципальных образований края

33,12

38,70

45,22

45,22

226,12

3.1.3.

Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)

всего

20 592,96

22 917,20

25 675,01

25 675,01

128 375,03

краевой бюджет

7 186,76

7 252,14

7 370,48

7 370,48

36 852,40

бюджеты муниципальных образований края

13 406,20

15 665,06

18 304,53

18 304,53

91 522,63

3.1.4.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

всего

319,62

373,48

436,40

436,40

2 182,02

бюджеты муниципальных образований края

319,62

373,48

436,40

436,40

2 182,02

3.1.5.

Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры

всего

5 870,70

7 249,70

6 662,67

6 662,67

33 313,35

краевой бюджет

5 870,70

7 249,70

6 662,67

6 662,67

33 313,35

3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

всего

446 784,05

512 737,76

593 262,89

593 262,89

2 966 314,46

краевой бюджет

78 614,80

78 665,34

80 562,81

80 562,81

402 814,05

бюджеты муниципальных образований края

352 711,32

412 141,02

481 584,26

481 584,26

2 407 921,29

средства учреждений

15 457,93

21 931,40

31 115,82

31 115,82

155 579,12

3.2.1.

Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

273 189,78

309 893,92

356 241,11

356 241,11

1 781 205,53

краевой бюджет

78 614,80

78 665,34

80 562,81

80 562,81

402 814,05

бюджеты муниципальных образований края

179 117,05

209 297,18

244 562,47

244 562,47

1 222 812,36

средства учреждений

15 457,93

21 931,40

31 115,82

31 115,82

155 579,12

3.2.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

168 169,65

196 505,21

229 615,14

229 615,14

1 148 075,68

бюджеты муниципальных образований края

168 169,65

196 505,21

229 615,14

229 615,14

1 148 075,68

3.2.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

5 424,61

6 338,63

7 406,65

7 406,65

37 033,25

бюджеты муниципальных образований края

5 424,61

6 338,63

7 406,65

7 406,65

37 033,25

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1.

к государственной целевой

программе Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

 

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам капитального строительства, включенным в государственную целевую программу Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 


п/п

Наименование отрасли и объекта строительства

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию)

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Наличие проектно-сметной
документации

Мощность по проекту

Вводимая мощность

Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

Непосредственный
результат
(краткое описание)

Всего

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г.Хабаровска (1Упусковой комплекс)

2008-2013

Министерство культуры края

министерство строительства края

есть

2500 кв.м

2500 кв.м

150 000

23 809

-

23 809

-

-

Завершение строительства комплекса «Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г.Хабаровска»

2.

Социально-культурный центр в рп.Высокогорный Ванинского района

2011-2014

министерство культуры края, администрация Ванинского района, министерство строительства края

есть

200 мест

200 мест

119 800

110 300

-

83 000

27 300

-

Создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных  потребностей населения, реализация их творческого потенциала, расширение услуг в сфере досуга, библиотечного обслуживания и т.д.

3.

Социально-культурный центр в с.Мичуринское Хабаровского района

2011-2012

министерство культуры края, администрация Хабаровского района министерство строительства края

есть

150 мест

150 мест

27 800

19 300

-

15 000

4 3000

 

Создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных  потребностей населения, реализация их творческого потенциала, расширение услуг в сфере досуга, библиотечного обслуживания и т.д.

4.

Административно-культурный центр в с.Котиково Вяземского района

2011-2012

министерство культуры края, администрация Вяземского района, министерство строительства края

есть

100 мест

100 мест

20 100

16 900

-

15 200

1 700

-

Создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных  потребностей населения, реализация их творческого потенциала, расширение услуг в сфере досуга, библиотечного обслуживания и т.д.

5.

Художественная галерея «Музей современного искусства» по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске

2012-2014

министерство культуры края, ДВХМ, министерство строительства края

есть

10 000 кв.м

10 000 кв.м

1096 432

729 618

-

729 618

-

-

Здание художественной галереи, оснащенное современным технологическим (фондовым, экспозиционным и др.) оборудованием, станет центром развития современного искусства ДВ региона. Благоприятное расположение объекта в районе студенческого городка позволит приобщить к мировому искусству более 50 тысяч студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также жителей и гостей краевой столицы.

6.

Социально-культурный центр в с.Датта Ванинского района

2012-2013

министерство культуры края, администрация Ванинского района, министерство строительства края

есть

150 мест

150 мест

43 500

43 500

 

30 450

13 050

 

Создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных  потребностей населения, реализация их творческого потенциала, расширение услуг в сфере досуга, библиотечного обслуживания и т.д.

7.

Реконструкция административного здания под национальный молодежный центр в с.Кондон Солнечного района

2013

министерство культуры края, администрация Солнечного района, министерство строительства края

есть

80 мест

80 мест

15 340

15 340

 

10 740

4 600

 

Создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных  потребностей населения, реализация их творческого потенциала, расширение услуг в сфере досуга, библиотечного обслуживания и т.д.

8.

Реставрационно-восстановительные работы здания-памятника «Дом торговый Плюсниных» по ул.М.Амурского,1 (ДВГНБ)

2011 - 2014 гг.

Министерство культуры края, ДВГНБ

есть

2500 кв.м

2500 кв.м

184 600 (остаток сметной стоимости 153 300) 

153 300

-

153 300

-

-

Сохранение памятника культурного наследия федерального значения

9.

Реставрационно-восстановительные работы здания-памятника «Военное собрание» по ул.Шевченко,7 (ДВХМ)

2014 - 2016 гг.

Министерство культуры края, ДВХМ

разработка ПСД - 2014 год

2240 кв.м

2240 кв.м

40 000*

40 000

-

40 000

-

-

Сохранение памятника культурного наследия федерального значения

  • - сметная стоимость в текущих ценах будет уточнена после разработки проектно-сметной документации

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

ОЦЕНКА

степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на

показатели (индикаторы) государственной целевой программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"

№ п/п

 

Наименование показателя (индикатора) основного мероприятия

 

Единица измерения

 

Уровень

 

Значения показателя (индикатора)

2012

2013

2014

2015

2016-2020

с учетом дополнительных ресурсов

без учета дополнительных ресурсов

с учетом дополнительных ресурсов

без учета дополнительных ресурсов

с учетом дополнительных ресурсов

 

 

без учета дополнительных ресурсов

с учетом дополнительных ресурсов

без учета дополнительных ресурсов

с учетом дополнительных ресурсов

без учета дополнительных ресурсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

I.

Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры

процентов

всего

15,96

15,96

16,12

16,12

18,36

18,36

19,70

18,36

30,00

18,36

II.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года

процентов

всего

101,1

101,1

101,2

101,2

110,59

110,59

110,68

110,59

111,16

110,59

региональный

100,57

100,57

100,61

100,61

110,23

110,23

110,38

110,23

111,07

110,23

муниципальный

101,3

101,3

101,34

101,34

110,72

110,72

110,79

110,72

111,19

110,72

III.

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры

процентов

всего

80,21

80,21

81,24

81,24

82,29

82,29

83,35

82,29

90,00

82,29

1.

Основные мероприятия

1.1.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

1.1.1.1.

Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия

процентов

всего

67,50

67,00

67,0

66,50

66,50

49,40

50,30

49,80

55,20

50,00

региональный

67,50

67,00

67,0

66,50

66,50

49,40

50,30

49,80

55,20

50,00

1.1.1.2.

Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения

человек

всего

16,63

16,63

16,74

16,74

29,87

29,87

36,86

29,87

105,80

29,87

региональный

6,33

6,33

6,34

6,34

11,85

11,85

14,61

11,85

41,95

11,85

муниципальный

10,3

10,3

10,4

10,4

18,03

18,03

22,24

18,03

63,85

18,03

1.1.1.3.

Площадь парков в расчете на 1 человека

кв.м. / человека

всего

1,01

1,01

1,01

1,01

1,39

1,39

1,52

1,39

2,40

1,39

региональный

0,09

0,90

0,09

0,09

0,12

0,12

0,13

0,12

0,21

0,12

муниципальный

0,92

0,92

0,92

0,92

1,27

1,27

1,39

1,27

2,19

1,27

1.1.1.4.

Среднее число посещений МУК "Зоологический центр "Питон" на 1 тыс. человек населения

человек

муниципальный

46,2

46,2

46,3

46,3

56,75

56,75

61,24

56,75

90,00

56,75

1.1.2.

Развитие библиотечного дела

1.1.2.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процентов

всего

39,9

39,9

40,19

40,19

42,55

42,55

44,92

42,55

59,15

42,55

региональный

4,06

4,06

4,09

4,09

4,95

4,95

5,20

4,95

6,70

4,95

муниципальный

35,84

35,84

36,1

36,1

38,75

38,75

40,76

38,75

52,45

38,75

1.1.2.2.

Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

2406,02

2406,02

2416,97

2416,97

2985,32

2985,32

3275,67

2985,32

5232,90

2985,32

региональный

202,53

202,53

203,46

203,46

276,98

276,98

303,92

276,98

485,52

276,98

муниципальный

2203,49

2203,49

2213,51

2213,51

2708,33

2708,33

2971,75

2708,33

4747,38

2708,33

1.1.2.3.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

всего

6675,04

6675,04

6708,77

6708,77

8527,08

8527,08

9176,13

8527,08

13299,95

8527,08

региональный

920,73

920,73

920,73

920,73

1188,98

1188,98

1279,48

1188,98

1854,49

1188,98

муниципальный

5754,31

5754,31

5787,84

5787,84

7338,10

7338,10

7896,65

7338,10

11445,46

7338,10

1.1.2.4.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

всего

242,0

242,0

243,0

243,0

280,06

280,06

294,25

280,06

378,40

280,06

региональный

122,07

122,07

123,06

123,06

141,14

141,14

148,29

141,14

190,70

141,14

муниципальный

119,93

119,93

119,94

119,94

138,92

138,92

145,96

138,92

187,70

138,92

1.1.2.5.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг

процентов

всего

83,71

83,71

84,39

84,39

85,07

85,07

85,76

85,07

90,00

85,07

1.1.3.

Развитие музейного дела

1.1.3.1.

Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения

 

человек

всего

326,28

326,28

327,08

327,08

420,59

420,59

457,03

420,59

695,45

420,59

региональный

207,81

207,81

208,22

208,22

271,68

271,68

295,22

271,68

449,22

271,68

муниципальный

118,47

118,47

118,86

118,86

148,91

148,91

161,81

148,91

246,23

148,91

1.1.3.2.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

всего

2,69

2,69

2,73

2,73

4,49

4,49

5,19

4,49

10,70

4,49

региональный

0,42

0,42

0,45

0,45

0,65

0,65

0,75

0,65

1,54

0,65

муниципальный

2,27

2,27

2,28

2,28

3,84

3,84

4,44

3,84

9,16

3,84

1.1.3.3.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг

процентов

всего

81,82

81,82

82,69

82,69

83,57

83,57

84,46

83,57

90,00

83,57

1.2.

Развитие художественно-творческой деятельности

1.2.1.

Развитие театрального искусства

1.2.1.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

251,75

251,75

251,78

251,78

240,99

240,99

248,55

240,99

291,35

240,99

региональный

199,82

199,82

199,85

199,85

184,35

184,35

190,14

184,35

222,88

184,35

муниципальный

51,92

51,92

51,93

51,93

56,64

56,64

58,41

56,64

68,47

56,64

1.2.1.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг

процентов

всего

73,66

73,66

73,68

73,68

77,01

77,01

78,75

77,01

90,00

77,01

1.2.2.

Развитие музыкального искусства

1.2.2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

119,2

119,2

119,22

119,22

166,19

166,19

189,32

166,19

364,80

166,19

региональный

119,2

119,2

119,22

119,22

166,19

166,19

189,32

166,19

364,80

166,19

1.2.2.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг

процентов

всего

82,77

82,77

82,78

82,78

84,32

84,32

 

84,32

90,00

84,32

1.2.3.

Развитие циркового искусства

1.2.3.1.

Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

50,92

50,92

50,95

50,95

59,44

59,44

64,24

59,44

95,15

59,44

региональный

50,92

50,92

50,95

50,95

59,44

59,44

64,24

59,44

95,15

59,44

1.2.3.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг

процентов

всего

77,10

77,10

77,20

77,20

79,80

79,80

81,18

79,80

90,00

79,80

1.2.4.

Развитие киноискусства

1.2.4.1.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

единиц

всего

0,31

0,31

0,33

0,33

0,56

0,56

0,63

0,56

1,20

0,56

региональный

0,20

0,20

0,21

0,21

0,32

0,32

0,36

0,32

0,68

0,32

муниципальный

0,11

0,11

0,12

0,12

0,24

0,24

0,27

0,24

0,52

0,24

1.2.4.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

процентов

всего

75,66

75,66

75,12

75,12

78,63

78,63

80,16

78,63

90,00

78,63

1.2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

1.2.5.1.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

всего

23,67

23,67

23,70

23,70

38,40

38,40

44,07

38,40

88,10

38,40

региональный

1,18

1,18

1,19

1,19

1,79

1,79

2,05

1,79

4,10

1,79

муниципальный

22,49

22,49

22,51

22,51

36,62

36,62

42,02

36,62

84,00

36,62

1.2.5.2.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

процентов

всего

51,35

51,35

51,42

51,42

81,27

81,27

94,45

81,27

201,10

81,27

региональный

6,72

6,72

6,73

6,73

11,42

11,42

13,27

11,42

28,25

11,42

муниципальный

44,63

44,63

44,69

44,69

69,85

69,85

81,18

69,85

172,85

69,85

1.2.5.3.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг

процентов

всего

79,23

79,23

80,36

80,36

81,51

81,51

82,67

81,51

90,00

81,51

1.2.6.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

1.2.6.1.

Количество грантов деятелям культуры

единиц

всего

30

30

30

30

30

30

35

30

38

30

региональный

30

30

30

30

30

30

35

30

38

30

1.2.6.2.

Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений)

единиц

всего

8

8

8

8

8

8

9

8

10

8

региональный

8

8

8

8

8

8

9

8

10

8

1.2.6.3.

Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творче ских инициатив населения -

единиц

всего

11

11

11

11

12

12

29

12

31

12

региональный

11

11

11

11

12

12

12

12

14

12

1.2.6.4.

Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры

единиц

всего

0

0

1

1

1

1

27

1

35

1

региональный

0

0

1

1

1

1

10

1

18

1

муниципальный

0

0

1

1

0

0

17

0

17

0

1.2.6.5.

Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку -

единиц

всего

0

0

0

0

1

1

10

1

10

1

региональный

0

0

0

0

1

1

5

1

5

1

муниципальный

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

1.2.6.6.

Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

единиц

всего

5

5

5

5

5

5

10

5

10

5

региональный

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

муниципальный

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

1.2.6.7.

Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку

единиц

всего

0

0

1

1

1

1

13

1

13

1

региональный

0

0

1

1

1

1

8

1

8

1

муниципальный

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

1.2.6.8.

Количество премий в сфере культуры

единиц

всего

125

125

125

125

125

125

250

125

250

125

региональный

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

муниципальный

0

0

0

0

0

0

125

0

125

0

1.3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

1.3.1.

Руководство и управление в сфере  установленных функций органов  государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края

1.3.1.1.

Место Хабаровского края в рейтинге Дальневосточного федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края -

место

всего

6

5

6

5

3

3

3

3

1

3

1.3.1.2.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона -

процентов

всего

59,48

59,48

62,56

56,65

64,79

64,79

67,11

64,79

80,00

64,79

региональный

76,08

76,08

76,33

76,09

76,84

76,84

77,36

76,84

80,00

76,84

муниципальный

47,70

47,70

47,70

47,70

55,59

55,59

59,07

55,59

80,00

55,59

1.3.1.3.

Доля руководителей и специалистов краевых, районных и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации

процентов

всего

16,00

16,00

17,00

17,00

18,40

18,40

19,91

18,40

33,00

18,40

региональный

22,00

22,00

23,05

23,05

24,15

24,15

25,30

24,15

33,00

24,15

муниципальный

15,00

15,00

16,49

16,49

18,13

18,13

19,93

18,13

33,00

18,13

1.3.1.4.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы культуры края

процентов

всего

11,38

11,38

13,82

11,39

17,95

15,60

18,95

15,60

50,00

15,60

региональный

24,91

24,91

25,95

24,95

25,02

24,95

13,33

24,95

35,19

24,95

муниципальный

2,66

2,66

2,89

2,66

5,27

4,62

5,61

4,62

14,81

4,62

1.3.1.5.

Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом

процентов

всего

50

50,00

54,00

54,00

58,00

58,00

62,00

58,00

80,00

58,00

1.3.1.6.

Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем

процентов

всего

19,1

19,1

25,8

22,3

28,7

25,3

31,8

28,0

64,2

50,0

1.3.1.7.

Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них

процентов

всего

18,0

18,0

22,4

19,6

26,5

21,2

30,8

22,5

69,8

31,7

1.3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

1.3.2.1.

Среднее число детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек данной категории

человек

всего

96,12

96,12

104,92

104,92

114,23

114,23

123,50

114,23

190,50

114,23

муниципальный

96,12

96,12

104,92

104,92

114,23

114,23

123,50

114,23

190,50

114,23

1.3.2.2.

Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры

процентов

всего

83,12

83,12

83,86

83,86

84,60

84,60

85,35

84,60

90,00

84,60

                                   

 

 

 

 

________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к государственной целевой

программе Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы)

государственной целевой программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

 

№ п/п

Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объем дополнительных ресурсов (тыс.руб.), всего

Объем дополнительных ресурсов (тыс.руб.), в том числе по годам:

С учетом дополнительных ресурсов

срок реализации

непосредственный результат (краткое описание)

2013

2014

2015

2016-2020

начало реализации

окончание реализации

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

министерство культуры края, министерство строительства края,

органы местного самоуправления края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края

2 050 298,99

0

57 735,17

87 149,28

1 905 414,55

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия составит не менее 55,2%; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения составит 105,8 человек;
площадь парков в расчете на 1 человека составит 2,4 кв.м. / человека;
среднее число посещений МУК "Зоологический центр "Питон" на 1 тыс. человек населения составит 90 человек

1.1.1.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края

министерство культуры края,

КГБУК "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры края"

1 216 141,38

0

14 979,09

39 055,71

1 162 106,57

2012

2020

1.1.2.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

605 623,34

0

25 308,56

33 167,23

547 147,54

2012

2020

1.1.3.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

144 639,43

0

5 067,75

7 130,74

132 440,9

2012

2020

1.1.4.

Обеспечение проведения строительства объектов государственных и муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоо- и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

министерство культуры края, министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

83 894,85

0

12 379,76

7 795,60

63 719,49

2012

2020

1.2.

Развитие библиотечного дела

министерство культуры края, министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

5 372 782,12

0

89 442,57

199 463,00

5 083 876,49

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
охват населения библиотечным обслуживанием составит 59,15%;
среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения составит 5232,90 человек;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составит 13299,95 экземпляров;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 378,40 экземпляров; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг составит 90%

1.2.1.

Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных библиотек

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

4 151 665,38

0

65 239,83

147 166,13

3 939 259,42

2012

2020

1.2.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных библиотек

министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 087 645,31

0

11 823,04

42 730,50

1 033 091,76

2012

2020

1.2.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных библиотек

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

133 471,45

0

12 379,76

9 566,37

111 525,31

2012

2020

1.3.

Развитие музейного дела

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 786 925,21

0

70 379,31

93 271,46

1 623 274,43

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения составит 695,45 человек;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения составит 10,7 единиц; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг составит 90%

1.3.1.

Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных музеев

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 254 864,03

0

57 999,55

66 106,32

1 130 758,15

2012

2020

1.3.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных музеев

министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

400 608,94

-

-

17 670,89

382 938,05

2012

2020

1.3.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных музеев

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

131 452,24

0

12 379,76

9 494,25

109 578,23

2012

2020

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1

Развитие театрального искусства

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

2 468 834,37

0

118 276,50

136 697,61

2 213 860,26

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения составит 291,35 человек; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг составит 90%

2.1.1

Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных театров

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 884 477,82

0

105 896,80

106 992,18

1 671 588,93

2012

2020

2.1.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных театров

министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

490 136,18

-

-

21 541,02

468 595,17

2012

2020

2.1.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных театров

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

94 220,37

0

12 379,78

8 164,41

73 676,17

2012

2020

2.2.

Развитие музыкального искусства

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

907 388,93

0

49 397,74

51 503,75

806 487,36

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения составит 364,8 человек; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг составит 90%

2.2.1.

Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности концертных учреждений

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

907 388,93

0

49 397,83

51 503,75

806 487,36

2012

2020

2.3.

Развитие циркового искусства

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края

135 724,63

-

-

11 256,72

124 467,91

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения составит 95,15 человек; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг составит 90%

2.3.1.

Оказание государственных и муниципальных цирковых услуг (выполнение работ)

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

135 724,63

-

-

11 256,72

124 467,91

2012

2020

2.4.

Развитие киноискусства

министерство культуры края, министерство строительства края

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

527 207,84

0

12 379,78

29 850,58

484 977,47

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека составит 1,2 единицы;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату составит 90%

2.4.1.

Оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

319 281,25

-

-

12 245,64

307 035,61

2012

2020

2.4.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных кинотеатров

министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

122 183,03

-

-

9 743,30

112 439,73

2012

2020

2.4.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных кинотеатров

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

85 743,56

0

12 379,78

7 861,64

65 502,13

2012

2020

2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

13 952 540,16

0

73 025,51

439 762,80

13 439 751,85

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения составит 88,10 человека;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры составит 201,10%; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг составит 90%

2.5.1.

Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

11 800 549,17

0

60 645,72

352 454,99

11 387 448,47

2012

2020

2.5.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 643 426,62

-

-

64 343,90

1 579 082,72

2012

2020

2.5.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

508 564,37

0

12 379,78

22 963,91

473 220,67

2012

2020

2.6.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

министерство культуры края,

органы местного самоуправления края

293 678,71

0

4 663,97

28 755,05

260 259,69

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
количество грантов деятелям культуры увеличится до 38;
количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений) увеличится до 10;
количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения составит 31 единиц; количество грантов на поддержку организаций культуры составит 35 единицу;
Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку составит 10 единиц;
Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку составит 13 единиц;
количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров составит 10 единиц;
количество премий в сфере культуры составит 250 единиц

2.6.1.

Поддержка выдающихся деятелей искусства

министерство культуры края,

органы местного самоуправления края

41 874,26

0

2 086,65

2 544,82

37 242,81

2012

2020

2.6.2.

Поддержка творческих союзов (объединений)

министерство культуры края

23 810,81

0

1 186,52

1 447,05

21 177,24

2012

2020

2.6.3.

Поддержка дарований и творческих инициатив населения

министерство культуры края

3 782,40

0

90,00

345,96

3 346,44

2012

2020

2.6.4.

Поддержка организаций культуры

министерство культуры края, министерство экономического развития и внешних связей края

29 086,97

-

-

3 700,00

25 386,97

2012

2020

2.6.5.

Поддержка народных художественных промыслов

министерство культуры края

137 579,06

-

-

15 000,00

122 579,06

2012

2020

2.6.6.

Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

министерство культуры края,

органы местного самоуправления края

27 025,59

452,74

848,07

2 389,73

23 335,05

2012

2020

2.6.7.

Поддержка традиционной казачьей культуры

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

30 519,62

-

-

3 327,50

27 192,12

2012

2020

3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления  края

министерство культуры края,

органы местного самоуправления края

1 729 398,97

0

156 027,41

130 206,55

1 443 165,01

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
Хабаровский край в рейтинге Дальневосточного федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры края займет 1 место;
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составит не менее 80%;
доля руководителей и специалистов краевых, районных и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации составит 33%;
доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы культуры края составит 50%;
уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом составит 80%

3.1.1.

Проведение мероприятий в сфере культуры

министерство культуры края

1 248 334,93

0

123 439,34

92 439,51

1 032 456,07

2012

2020

3.1.2.

Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

137 792,39

-

-

15 007,62

122 784,77

2012

2020

3.1.3.

Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)

министерство культуры края,

КГБУК "Редакция литературно-художественного журнала "Дальний Восток"

150 825,26

1 095,19

2 441,85

7 179,37

140 108,86

2012

2020

3.1.4.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

министерство культуры края

17 984,60

1 084,01

1 266,66

1 553,62

14 080,31

2012

2020

3.1.5.

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры

министерство культуры края

174 461,79

0

26 700,36

14 026,43

133 734,99

2012

2020

3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

3 542 105,78

0

53 155,26

138 519,01

3 350 431,51

2012

2020

К 2020 году в целом по краю:
среднее число детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек данной категории составит 190,5 человек; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нём увеличится до 64,2 %; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них составит не менее 69,8 %;
индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры составит 90%

3.2.1.

Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

2 334 019,28

0

38 495,01

90 432,87

2 205 091,39

2012

2020

3.2.2.

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

министерство культуры края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

1 089 273,21

0

2 280,48

39 043,32

1 047 949,40

2012

2020

3.2.3.

Обеспечение проведения строительства государственных и муниципальных учреждений образования в сфере культуры

министерство культуры края,

министерство строительства края,

краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края,

органы местного самоуправления края

118 813,29

0

12 379,76

9 042,81

97 390,72

2012

2020

 

 

Итого

 32 766 885,72 

0

684 483,37

1  346 435,81

30 735 966,53

 

 

 

 


[1]  Определяются на основании данных социологических опросов, проводимых ежегодно министерством культуры Хабаровского края, рассчитываются в соответствии с методикой согласно сведениям, полученным в результате анкетирования.